1) OBJETIVO
A Calculadora do Regime Geral tem como finalidade permitir a simulação da tributação prevista na Reforma Tributária, possibilitando ao usuário calcular os valores estimados de IBS (UF e Município) e CBS, com base em mercadorias (NCM) ou serviços (NBS), considerando a data do fato gerador, local de destino e classificação tributária aplicada.
2) VISÃO GERAL DA TELA
Acesse o Módulo Administrativo menu Ferramentas > Calculadora do Regime Geral.
Ao acessar a Calculadora do Regime Geral, o sistema disponibiliza duas opções de simulação:
- Cálculo sobre Mercadorias (NCM)
- Cálculo sobre Serviços (NBS)
O usuário deverá escolher a opção conforme o tipo de operação que deseja simular.

3) SIMULAÇÃO DO CÁLCULO
Na tela Calculadora do Regime Geral, identifique a seção inicial de Tipo de Operação.
Selecione qual simulação deseja executar:
– Mercadoria (NCM) – utilize quando a operação for venda/circulação de produtos.
– Serviço (NBS) – utilize quando a operação for prestação de serviços.
Após selecionar a opção, o sistema ajusta automaticamente a tela para exibir o campo correspondente (NCM ou NBS) e disponibiliza apenas os códigos relacionados ao tipo escolhido, garantindo que a simulação seja feita com a classificação correta.
Informe a Data do Fato Gerador da operação.
Essa data é essencial para que o sistema aplique corretamente as alíquotas de IBS e CBS vigentes no período selecionado, conforme as regras da Reforma Tributária.
Preencha a UF de Destino da operação.
Informe o Município de Destino.
Via de regra, esses dados correspondem à UF e ao município do destinatário da Nota Fiscal, independentemente de se tratar de mercadoria (NCM) ou serviço (NBS), pois a tributação considera o local de destino da operação.

Selecione o NCM, quando a simulação for de mercadoria, ou o NBS, quando se tratar de serviço.
Após a seleção do código, o sistema realizará o preenchimento automático das seguintes informações:
– Descrição do produto ou serviço
– Demais campos vinculados ao NCM ou NBS selecionado.

Preencha as informações tributárias da simulação, selecionando:
CST aplicável à operação simulada.
CClassTrib (Classificação Tributária) correspondente.
⚠️ Atenção: a correta definição do CST e da CClassTrib é fundamental, pois esses enquadramentos impactam diretamente:
– As alíquotas de IBS e CBS que serão aplicadas no cálculo.
– A existência ou não de percentual de redução dos tributos, conforme o enquadramento tributário selecionado.

Informe os dados comerciais da operação, que servirão como base para a simulação do cálculo tributário:
– Valor da operação
– Quantidade
– Unidade de medida
Essas informações são utilizadas pelo sistema para compor a base de cálculo dos tributos, influenciando diretamente os valores apurados de IBS (UF e Município) e CBS.
Após preencher todas as informações, clique em [Calcular].

4) RESULTADO DA SIMULAÇÃO
Após o processamento da simulação, o sistema apresentará na tela os valores calculados, considerando os parâmetros informados:
– Valor do IBS – UF
– Valor do IBS – Município
– Valor da CBS
– Alíquotas vigentes, aplicadas conforme a data do fato gerador informada
– Percentual de redução, quando aplicável, de acordo com a CClassTrib selecionada.

Ao lado de cada valor apurado na simulação, o sistema disponibiliza o botão [Info].
Clique no botão Info para visualizar o detalhamento completo do cálculo, incluindo:
– Memória de cálculo utilizada na apuração
– Base de cálculo considerada
– Alíquotas aplicadas para IBS e CBS
– Percentuais de redução, quando existentes
Esse recurso garante total transparência sobre a formação do valor final, facilitando tanto a conferência dos cálculos quanto a explicação ao cliente sobre os critérios utilizados na simulação.

M05|M01|V.3.2.60|Dezembro/2025