1) OBJETIVO
Este manual tem como objetivo orientar o usuário na visualização dos De/Para configurados nas contas contábeis, utilizando o Painel Balancete Mensal do sistema Athenas3000.
2) GERAR O BALANCETE MENSAL COM VISUALIZAÇÃO DE DE/PARA
Acesse o menu Movimentação > Painéis > Balancete Mensal.
Preencha os seguintes campos:
Data Inicial e Data Final: informe o período desejado para a geração do balancete.
Como Demonstrar Valores dos Meses: escolha como as contas patrimoniais e de resultado serão apresentadas no relatório.
Sem Encerramentos (opcional): marque esta opção para gerar o balancete sem considerar lançamentos de encerramento.
Todas Filiais (opcional): marque esta opção para incluir todas as filiais na apuração.
Centro de Custo: selecione, se desejar, um centro de custo específico para filtragem.
Clique no botão [Listar] para gerar o balancete.
Na grade de resultados, observe a coluna Conta Plano Anterior:
– Esta coluna exibe os De/Para vinculados a cada conta contábil.
– Quando uma conta contábil possuir mais de um De/Para, eles serão apresentados separados por vírgulas.

3) VISUALIZAÇÃO DE DE/PARA PARA MÚLTIPLAS REFERÊNCIAS NA MESMA CONTA
Quando uma única conta contábil está vinculada a vários De/Para, essa relação será exibida no Painel do Balancete Mensal separando cada referência por vírgula.
Para consultar ou editar essas informações:
Acesse o menu Cadastros > Plano de Contas > Aba SPED Contábil.
Localize a conta contábil desejada.
Na aba SPED Contábil, verifique os campos onde estão definidos os códigos de vinculação (De/Para) para aquela conta.
Caso haja múltiplos códigos, eles serão listados separadamente e refletidos no balancete.
Exemplo: Representação da informação no Balancete Mensal:
